| Número | 001644 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 27/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento |
| Dotacao | 010101.0412200112.001 31911300 01.1100000 |
| Subelemento | 31911311 |
| Valor | 1.643,28 |
| Original | 1.643,28 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.643,28 (ver detalhes) |
| Pago | 1.643,28 (ver detalhes) |

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