Número 002175
Credor 46.363.933/0001-44 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 010 - Dispensa
Processo
Data 31/03/2026 00:00:00
Historico Folha Mensal e Exoneração 03/2026.
Dotacao 010304.0824400312.009 31901100 01.5100000
Subelemento 31901146
Valor 9.947,17
Original 9.947,17
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.947,17 (ver detalhes)
Pago 9.947,17 (ver detalhes)