| Número Empenho | 005977/2026 |
| Modalidade | 001 - Pregão Presencial |
| Número Liquidação | 010056 |
| Data | 18/09/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 13/10/2026 00:00:00 |
| Valor | 64,00 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010801.1030100812.049 33903000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 388603 |

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